Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008879
Monto de la Factura
₲ 15.085.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117957
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.208.973
Retención DNCP
₲ 53.209
Retención IVA
₲ 411.409
Retención Renta
₲ 411.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
37/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-188604
Monto Contrato
₲ 2.517.895.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.337.354.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.337.354.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA VEHÍCULOS, INSUMOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional