Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005346
Monto de la Factura
₲ 29.308.450
Nro. Solicitud de Transferencia
162258
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.606.429
Retención DNCP
₲ 103.379
Retención IVA
₲ 799.321
Retención Renta
₲ 799.321
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
126/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-193801
Monto Contrato
₲ 204.548.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.774.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.774.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375406
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ESPADINES, TEXTILES, UNIFORMES Y COLCHONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional