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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005384
Monto de la Factura
₲ 48.888.840
Nro. Solicitud de Transferencia
159163
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.049.732

Retención DNCP
₲ 172.444
Retención IVA
₲ 1.333.332
Retención Renta
₲ 1.333.332
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
126/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-193801
Monto Contrato
₲ 204.548.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.774.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.774.640

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375406
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ESPADINES, TEXTILES, UNIFORMES Y COLCHONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional