Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003627
Monto de la Factura
₲ 4.440.700
Nro. Solicitud de Transferencia
18688
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.223.025
Retención DNCP
₲ 15.825
Retención IVA
₲ 121.110
Retención Renta
₲ 80.740
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-152883
Monto Contrato
₲ 734.691.655
Total Pagado por el Contrato
₲ 698.678.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 698.678.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335739
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-ADREFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5