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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003272
Monto de la Factura
₲ 13.696.500
Nro. Solicitud de Transferencia
32380
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.025.123

Retención DNCP
₲ 48.809
Retención IVA
₲ 373.541
Retención Renta
₲ 249.027
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTORINA MONZON SOSA
RUC
352903-7
Número de Contrato
81/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13006-14-102848
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.972.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.972.766

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281006
Nombre de la Licitación
Servicio de Provision de Agua y Cafe
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica