Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002084
Monto de la Factura
₲ 11.861.600
Nro. Solicitud de Transferencia
59689
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.280.167
Retención DNCP
₲ 42.270
Retención IVA
₲ 323.498
Retención Renta
₲ 215.665
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTORINA MONZON SOSA
RUC
352903-7
Número de Contrato
81/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13006-14-102848
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.972.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.972.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281006
Nombre de la Licitación
Servicio de Provision de Agua y Cafe
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica