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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0035511
Monto de la Factura
₲ 47.298
Nro. Solicitud de Transferencia
61988
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.109

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 14.189
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
06_2016
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-130044
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.185.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.185.771

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316977
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos y Servicios Conexos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Implementacion de Un Sistema de Gestion para Resultados Basado en el Presupuesto del Sector Publico