Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007245
Monto de la Factura
₲ 7.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161587
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.205.744
Retención DNCP
₲ 26.984
Retención IVA
₲ 208.636
Retención Renta
₲ 208.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
63/20
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-193753
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 531.790.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 530.936.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378957
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas