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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000134
Monto de la Factura
₲ 26.083.333
Nro. Solicitud de Transferencia
124034
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
15-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.568.603

Retención DNCP
₲ 92.002
Retención IVA
₲ 711.364
Retención Renta
₲ 711.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-196026
Monto Contrato
₲ 625.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 589.646.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 589.646.468

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378972
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO PARA EDIFICIOS Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas