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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001564
Monto de la Factura
₲ 31.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190438
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.651.871

Retención DNCP
₲ 111.039
Retención IVA
₲ 858.545
Retención Renta
₲ 858.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12021-19-170000
Monto Contrato
₲ 358.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.963.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.963.506

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353631
Nombre de la Licitación
Adquisición de portal cautivo
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC