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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004021
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116329
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.900.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
258
Código de Contratación (CC)
CO-12006-11-43585
Monto Contrato
₲ 178.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.050.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.050.240

Datos de la Licitación

ID de Licitación
223156
Nombre de la Licitación
SERVICIOS PARA ASISTENCIA TÉCNICA EN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y BASES DE DATOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas