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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009606
Monto de la Factura
₲ 316.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47153
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.298.948

Retención DNCP
₲ 1.117.052
Retención IVA
₲ 8.637.000
Retención Renta
₲ 8.637.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
29/2020
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-193700
Monto Contrato
₲ 316.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.298.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.298.948

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386119
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES Y OTROS. AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu