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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001223
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164239
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819

Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
62/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-141785
Monto Contrato
₲ 224.568.545
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.673.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.673.393

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324749
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional