Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001486
Monto de la Factura
₲ 3.035.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146664
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.858.749
Retención DNCP
₲ 10.705
Retención IVA
₲ 82.773
Retención Renta
₲ 82.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
62/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-141785
Monto Contrato
₲ 224.568.545
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.673.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.673.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324749
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional