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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000480
Monto de la Factura
₲ 16.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166218
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.447.607

Retención DNCP
₲ 57.847
Retención IVA
₲ 447.273
Retención Renta
₲ 447.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-151097
Monto Contrato
₲ 235.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.456.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.456.567

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324669
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional