Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000277
Monto de la Factura
₲ 13.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82646
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.933.353
Retención DNCP
₲ 48.465
Retención IVA
₲ 370.909
Retención Renta
₲ 247.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-151097
Monto Contrato
₲ 235.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.456.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.456.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324669
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional