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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013797
Monto de la Factura
₲ 47.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127367
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2024
Fecha de la Transferencia
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.980.368

Retención DNCP
₲ 180.826
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.883.600
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA ELOISA BOGADO ORTIZ
RUC
875204-4
Número de Contrato
60/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12020-22-223678
Monto Contrato
₲ 722.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 601.515.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 601.515.955

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419582
Nombre de la Licitación
Servicios Profesionales para el Funcionamiento del Espacio de Desarrollo Infantil para funcionarios del MINNA Plurianual 2022-2023
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia