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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006065
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126533
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.198.536

Retención DNCP
₲ 4.704
Retención IVA
₲ 36.000
Retención Renta
₲ 24.000
Multa
₲ 56.760

Datos del Contrato

Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
64/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13006-18-157637
Monto Contrato
₲ 62.257.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.528.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.528.224

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337717
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Oficina
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica