Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001975
Monto de la Factura
₲ 35.673.600
Nro. Solicitud de Transferencia
141070
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
04-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.673.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
220
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-90286
Monto Contrato
₲ 554.073.898
Total Pagado por el Contrato
₲ 526.700.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 526.700.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268201
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional