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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000930
Monto de la Factura
₲ 13.481.962
Nro. Solicitud de Transferencia
149253
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.821.101

Retención DNCP
₲ 48.045
Retención IVA
₲ 367.690
Retención Renta
₲ 245.126
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-124548
Monto Contrato
₲ 407.601.324
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.621.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.621.444

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307478
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil