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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000647
Monto de la Factura
₲ 33.966.777
Nro. Solicitud de Transferencia
155283
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.301.787

Retención DNCP
₲ 121.045
Retención IVA
₲ 926.367
Retención Renta
₲ 617.578
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-124548
Monto Contrato
₲ 407.601.324
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.621.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.621.444

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307478
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil