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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000872
Monto de la Factura
₲ 4.881.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129645
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.641.742

Retención DNCP
₲ 17.395
Retención IVA
₲ 133.118
Retención Renta
₲ 88.745
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ
RUC
517370-1
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-123281
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.786.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.786.073

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302705
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil