Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000637
Monto de la Factura
₲ 633.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89375
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 630.698
Retención DNCP
₲ 2.302
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ
RUC
517370-1
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-123281
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.786.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.786.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302705
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil