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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003269
Monto de la Factura
₲ 39.097.968
Nro. Solicitud de Transferencia
88135
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.368.578

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 11.729.390
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-105065
Monto Contrato
₲ 430.077.651
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.528.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.528.667

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279621
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos ( Servidores y Dispositivo de Almacenamiento - Storage) para el Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Prog. Fort. Inst. del Inst. Nacional del Cooperativismo