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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0141922
Monto de la Factura
₲ 110.953.774
Nro. Solicitud de Transferencia
107233
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.515.022

Retención DNCP
₲ 395.399
Retención IVA
₲ 3.026.012
Retención Renta
₲ 2.017.341
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
362
Código de Contratación (CC)
CO-12013-14-103126
Monto Contrato
₲ 154.099.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.546.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.546.297

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275278
Nombre de la Licitación
LCO Nº 98/2014 SBE - ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas