Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0015642
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98383
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.727
Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-168424
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.509.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.509.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352324
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AD REFERENDUM)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados