Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000969
Monto de la Factura
₲ 4.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49795
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.786.547
Retención DNCP
₲ 14.180
Retención IVA
₲ 109.637
Retención Renta
₲ 109.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-168388
Monto Contrato
₲ 48.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.990.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.990.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352324
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AD REFERENDUM)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados