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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000407
Monto de la Factura
₲ 8.345.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118753
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.935.943

Retención DNCP
₲ 29.739
Retención IVA
₲ 227.591
Retención Renta
₲ 151.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28002-16-124237
Monto Contrato
₲ 138.281.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.870.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.553.173

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304590
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos y Ferretería
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado