Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046973
Monto de la Factura
₲ 12.337.920
Nro. Solicitud de Transferencia
79846
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.963.088
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 137.222
Retención Renta
₲ 237.610
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12011-17-135212
Monto Contrato
₲ 1.421.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.346.508.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.346.508.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314848
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes aéreos y servicios conexos - 2016 / 2017
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uep N°3-Promoción de Inversiones