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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0061440
Monto de la Factura
₲ 8.170.246
Nro. Solicitud de Transferencia
152803
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.875.751

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 54.875
Retención Renta
₲ 239.620
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12011-17-135212
Monto Contrato
₲ 1.421.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.346.508.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.346.508.470

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314848
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes aéreos y servicios conexos - 2016 / 2017
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uep N°3-Promoción de Inversiones