Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002878
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17551
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.634.927
Retención DNCP
₲ 12.345
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 76.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
37/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-196967
Monto Contrato
₲ 399.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.655.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.655.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387111
Nombre de la Licitación
Servicio de Audiovisuales, Sonido, Infraestructura y Otros
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil