Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003017
Monto de la Factura
₲ 3.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33725
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
23-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.237.196
Retención DNCP
₲ 12.134
Retención IVA
₲ 93.818
Retención Renta
₲ 93.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
37/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-196967
Monto Contrato
₲ 399.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.655.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.655.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387111
Nombre de la Licitación
Servicio de Audiovisuales, Sonido, Infraestructura y Otros
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil