Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003167
Monto de la Factura
₲ 4.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62675
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
21-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.018.263
Retención DNCP
₲ 15.061
Retención IVA
₲ 116.455
Retención Renta
₲ 116.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
37/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-196967
Monto Contrato
₲ 399.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.655.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.655.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387111
Nombre de la Licitación
Servicio de Audiovisuales, Sonido, Infraestructura y Otros
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil