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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020570
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108799
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.098.181

Retención DNCP
₲ 356.364
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 1.818.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
1031-2015-0066
Código de Contratación (CC)
CO-12007-15-113069
Monto Contrato
₲ 512.320.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 417.399.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.399.925

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290472
Nombre de la Licitación
LCO SBE N° 13/2015 "IMPRESIÓN DE CARTONES DE TÍTULOS - PROMOCIÓN 2015"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion