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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 6.804.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30919
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.470.480

Retención DNCP
₲ 24.247
Retención IVA
₲ 185.564
Retención Renta
₲ 123.709
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Roberto Dominguez
RUC
329921-0
Número de Contrato
3/2012
Código de Contratación (CC)
CO-23003-12-60760
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.865.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.865.314

Datos de la Licitación

ID de Licitación
239749
Nombre de la Licitación
Fiscalizacion de Obras - Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert