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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0218305
Monto de la Factura
₲ 62.867.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139543
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.216.141

Retención DNCP
₲ 221.749
Retención IVA
₲ 1.714.555
Retención Renta
₲ 1.714.555
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
372
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-191979
Monto Contrato
₲ 581.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 547.306.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 547.306.839

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS ODONTOLÓGICOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD BUCODENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)