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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000852
Monto de la Factura
₲ 7.298.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130198
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.940.266

Retención DNCP
₲ 26.007
Retención IVA
₲ 199.036
Retención Renta
₲ 132.691
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-88056
Monto Contrato
₲ 160.925.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.119.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.119.179

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272152
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos de ferreteria
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional