Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000854
Monto de la Factura
₲ 6.105.400
Nro. Solicitud de Transferencia
130198
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.806.125
Retención DNCP
₲ 21.757
Retención IVA
₲ 166.511
Retención Renta
₲ 111.007
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-88056
Monto Contrato
₲ 160.925.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.119.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.119.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272152
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos de ferreteria
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional