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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001697
Monto de la Factura
₲ 17.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31044
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.594.633

Retención DNCP
₲ 62.185
Retención IVA
₲ 475.909
Retención Renta
₲ 317.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-134398
Monto Contrato
₲ 26.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.963.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.963.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318707
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA FILIAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas