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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006108
Monto de la Factura
₲ 70.385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47329
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.301.390

Retención DNCP
₲ 250.827
Retención IVA
₲ 1.919.591
Retención Renta
₲ 1.279.727
Multa
₲ 633.465

Datos del Contrato

Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-133860
Monto Contrato
₲ 479.515.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.373.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.373.361

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318630
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACCESORIOS COMPATIBLES CON EQUIPOS BIOMEDICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas