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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002545
Monto de la Factura
₲ 47.436.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50344
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.110.773

Retención DNCP
₲ 169.045
Retención IVA
₲ 1.293.709
Retención Renta
₲ 862.473
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-11001-17-136484
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.298.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.298.070

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318748
Nombre de la Licitación
Servicio de impresiones gráficas - Ad Referendum 2017
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional