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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0085318
Monto de la Factura
₲ 2.011.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84346
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2020
Fecha de la Transferencia
30-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.894.217

Retención DNCP
₲ 7.093
Retención IVA
₲ 54.845
Retención Renta
₲ 54.845
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
373
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-183530
Monto Contrato
₲ 357.922.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.118.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.118.315

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371535
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, MATERIALES ELECTRICOS Y DE CONSTRUCCION-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional