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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0085160
Monto de la Factura
₲ 22.885.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34704
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
02-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.556.005

Retención DNCP
₲ 80.722
Retención IVA
₲ 624.136
Retención Renta
₲ 624.137
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
373
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-183530
Monto Contrato
₲ 357.922.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.118.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.118.315

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371535
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, MATERIALES ELECTRICOS Y DE CONSTRUCCION-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional