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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0003162
Monto de la Factura
₲ 31.998.830
Nro. Solicitud de Transferencia
86345
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.140.571

Retención DNCP
₲ 112.869
Retención IVA
₲ 872.695
Retención Renta
₲ 872.695
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
374
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-184642
Monto Contrato
₲ 515.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 391.368.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.368.084

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370966
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING Y EVENTOS PLURIANUAL.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional