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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0003099
Monto de la Factura
₲ 27.547.365
Nro. Solicitud de Transferencia
69746
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.947.614

Retención DNCP
₲ 97.167
Retención IVA
₲ 751.292
Retención Renta
₲ 751.292
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
374
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-184642
Monto Contrato
₲ 515.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 391.368.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.368.084

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370966
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING Y EVENTOS PLURIANUAL.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional