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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
019-008-0000136
Monto de la Factura
₲ 178.454.400
Nro. Solicitud de Transferencia
91180
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
08-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.091.067

Retención DNCP
₲ 629.457
Retención IVA
₲ 4.866.938
Retención Renta
₲ 4.866.938
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-184378
Monto Contrato
₲ 625.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 569.954.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 569.954.548

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360385
Nombre de la Licitación
Provisión e Instalación de Generador Eléctrico para el MDI- Ad Referéndum- Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior