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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005013
Monto de la Factura
₲ 334.677.631
Nro. Solicitud de Transferencia
134919
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.208.520

Retención DNCP
₲ 1.180.499
Retención IVA
₲ 9.127.572
Retención Renta
₲ 9.127.572
Multa
₲ 33.468

Datos del Contrato

Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-184717
Monto Contrato
₲ 583.701.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.943.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.943.247

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365678
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sabanas para Pacientes y Equipos Médicos Quirúrgicos - Ad Referéndum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional