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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001740
Monto de la Factura
₲ 25.290.750
Nro. Solicitud de Transferencia
91313
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
31-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.088.982

Retención DNCP
₲ 93.099
Retención IVA
₲ 388.829
Retención Renta
₲ 719.840
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-179075
Monto Contrato
₲ 264.526.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.127.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.127.162

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351551
Nombre de la Licitación
LCO 02/2019 Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia, Productos que Fueron Declarados Desierto.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional