Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001438
Monto de la Factura
₲ 25.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153040
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.358.239
Retención DNCP
₲ 91.215
Retención IVA
₲ 705.273
Retención Renta
₲ 705.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC
80067294-1
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-168464
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 659.443.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.443.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353838
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Obsequios protocolares
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil