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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001411
Monto de la Factura
₲ 15.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101041
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.204.263

Retención DNCP
₲ 53.191
Retención IVA
₲ 411.273
Retención Renta
₲ 411.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC
80067294-1
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-168464
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 659.443.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.443.314

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353838
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Obsequios protocolares
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil